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按照公司质量审核计划(2004)的要求,根据监理公司的质量管理手册和质量管理体系程序文件的规定,我监理部对照本部门情况进行了自我检查,情况汇报如下: 一、文件控制(4.2.3)。严格按要求进行操作,文件发放登记表齐全。 二、质量记录控制(4.2.4)。本部门的有关质量记录均齐全。 三、与顾客沟通(5.2)。在招标代理及造价咨询方面,顾客对监理部的服务评价比较满意,详见公司签认的顾客满意情况调查表。
广州市某住宅工程项目监理部内审自查报告-图一
广州市某住宅工程项目监理部内审自查报告-图二
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